Версия для слабовидящих:
официальный сайт ЗАТО - поселок Михайловский
Погода




 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МИХАЙЛОВСКИЙ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

От  12 июля 2017 года                                                                        №  37

 

О Порядке разработки проекта решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период

 

Во исполнение решения Собрания депутатов  ЗАТО Михайловский «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Михайловский», администрация ЗАТО Михайловский Саратовской области

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1.      Утвердить Порядок разработки проекта решения Собрания депутатов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению. 

         2.      Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

 

 

 

 

И.о.главы администрации

ЗАТО Михайловский

Саратовской области                                                                    Ю.А.Савельев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение  к постановлению администрации ЗАТО Михайловский

                                                                                              № 37 от  12 июля 2017 года

 

 

Порядок разработки проекта решения о бюджете  городского округа на очередной финансовый год и плановый период

 

I. Основные положения

 

1. Проект решения о  бюджете городского округа на очередной финансовый год и на плановый период (далее - проект бюджета) разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Собрания депутатов ЗАТО Михайловский "Об утверждении положения о бюджетном процессе в ЗАТО Михайловский".

2. В настоящем Положении используются следующие понятия:

очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом;

плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом;

отчетный год - год, предшествующий текущему финансовому году.

 

II. Разработка проекта бюджета городского округа

 

3. В разработке проекта бюджета участвуют Администрация городского округа, отдел экономики, инвестиционной политики и управления собственностью, финансовое управление администрации и другие отделы и структурные подразделения администрации городского округа, а также иные органы и организации в соответствии с бюджетным законодательством.

4. Администрация округа:

одобряет прогноз социально-экономического развития округа и основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и на плановый период;

одобряет проект бюджета городского округа и вносит его в Собрание депутатов ЗАТО Михайловский с соответствующими документами и материалами, а также направляет его на заключение в Контрольно-счетную комиссию.

5. Отдел экономики, инвестиционной политики и управления собственностью:

разрабатывает прогнозы социально-экономического развития округа на очередной финансовый год и на плановый период;

доводит до участников бюджетного процесса городского округа систему показателей прогноза социально-экономического развития городского округа на очередной финансовый год и на плановый период;

в установленные сроки представляет в финансовое управление администрации  показатели прогноза социально-экономического развития округа на очередной финансовый год и на плановый период.

6. Финансовое управление администрации ЗАТО Михайловский:

разрабатывает прогноз основных параметров бюджета округа на очередной финансовый год и на плановый период;

разрабатывает предложения по основным направлениям бюджетной и налоговой политики;

устанавливает методику планирования бюджетных ассигнований, перечень, формы и сроки представления отчетных и (или) прогнозных данных, необходимых для разработки проекта бюджета округа и материалов к нему;

запрашивает в установленном порядке у территориальных органов власти информацию, необходимую для разработки проекта бюджета округа;

организует ведение реестра расходных обязательств округа на основе реестров расходных обязательств, представляемых главными распорядителями средств бюджета городского округа;

определяет на основе прогноза социально-экономического развития округа, расчетов главных администраторов доходов бюджета округа и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета округа прогнозный объем доходов и поступлений в бюджет округа на очередной финансовый год и на плановый период;

доводит до главных распорядителей средств бюджета округа прогнозные объемы расходов бюджета округа на очередной финансовый год и на плановый период, методику оценки объемов расходов на очередной финансовый год и на плановый период;

осуществляет свод представленных главными администраторами доходов бюджета округа, главными распорядителями средств бюджета округа и главными администраторами источников финансирования дефицита  бюджета округа объемов доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета по кодам бюджетной классификации;

рассчитывает верхний предел муниципального долга округа на конец очередного финансового года и каждого года планового периода;

разрабатывает для внесения на рассмотрение Администрации округа проект бюджета округа, проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) округа на долгосрочный период.

7. Главные администраторы доходов бюджета округа и источников финансирования дефицита бюджета округа разрабатывают и представляют в установленные сроки в Финансовое управление округа прогнозный объем администрируемых доходов и поступлений в бюджет округа на очередной финансовый год и на плановый период, расчеты к ним.

8. Главные распорядители средств бюджета округа разрабатывают и представляют в установленные сроки:

в Финансовое управление:

а) реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета округа;

б) расчеты и обоснования распределения прогнозных объемов расходов бюджета округа, оценку объемов расходов местных бюджетов  на очередной финансовый год и на плановый период по установленным Финансовым управлением округа формам;

в) предложения для включения в основные направления бюджетной политики округа, в проект бюджета округа;

на рассмотрение межведомственной комиссии по разработке проекта решения округа о бюджете округа и прогноза бюджета округа на очередной финансовый год и на плановый период:

а) предложения по отмене или изменению в очередном финансовом году и в плановом периоде нормативных правовых актов, договоров и соглашений, направленные на оптимизацию состава расходных обязательств и (или) сокращение объема ассигнований, необходимых для их исполнения;

б) предложения по принятию или изменению в очередном финансовом году и в плановом периоде нормативных правовых актов, договоров и соглашений, влекущих увеличение объема бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств округа.

9. Прогноз социально-экономического развития округа и проект  бюджета округа вносятся в установленном порядке на рассмотрение Администрации округа.

10. В целях повышения прозрачности бюджетного процесса ежегодно формируется межведомственная комиссия по разработке проекта решения округа о бюджете округа и прогноза бюджета округа на очередной финансовый год и на плановый период, в которую включаются представители органов местного самоуправления округа, Собрания депутатов (по согласованию), организаций (по согласованию),  территориальных органов исполнительной власти (по согласованию) и состав которой утверждается Администрацией округа.

11. Разработка проекта бюджета округа и прогноза бюджета округа осуществляется в соответствии с планом мероприятий по разработке проекта решения округа о бюджете округа и прогноза бюджета округа на очередной финансовый год и на плановый период согласно приложению к настоящему Порядку.

 

 

 

 


Приложение к постановлению

Администрации ЗАТО Михайловский  от

12 июля 2017 года № 37

 

Приложение

к Порядку разработки проекта решения округа о  бюджете округа на очередной финансовый год и на плановый период

 

План

мероприятий по разработке проекта решения округа о бюджете и прогноза

бюджета округа на очередной финансовый год и на плановый период

п/п

Содержание мероприятий

Ответственные исполнители

Срок представления*

Куда представляется

 

1

Представление прогнозных показателей по земельному налогу

отдел экономики, инвестиционной политики и управления собственностью

до 5 июня

финансовое управление

2

Направление  предварительного прогноза показателей инфляции, индексов цен производителей по видам экономической деятельности на 2017-2019  годы; прогноза расчетных индексов изменения тарифов на тепло-, энерго- и водоресурсы для учреждений бюджетной сферы, средней заработной платы и среднего дохода от трудовой деятельности

отдел экономики,  инвестиционной политики и управления собственностью

 до 15 июня

 

главные распорядители, получатели  средств бюджета

 

 

3

Направление предложений по планируемым мероприятиям по оптимизации сети муниципальных учреждений бюджетной сферы (по каждому учреждению)

главные распорядители  средств бюджета

до 25 июня

финансовое управление

     4

Подготовка и согласование проекта распоряжения администрации городского округа о формировании межведомственной комиссии по разработке проекта решения о бюджете округа на очередной финансовый год и на плановый период (далее – межведомственная комиссия)

 

финансовое управление

до 30 июня

 

 

5

 

Представление показателей прогноза социально- экономического развития округа на очередной финансовый год и плановый период

 

 

отдел экономики,  инвестиционной политики и управления собственностью

до 23 июня

финансовое управление

6

 

 

 

Подготовка и согласование проектов правовых актов о внесении изменений в утвержденный администрацией округа перечень муниципальных программ округа в части его дополнения муниципальными программами  округа, предлагаемыми к реализации начиная с очередного финансового года или с одного из годов планового периода 

 

главные распорядители средств бюджета городского округа

до 30 июля 

 

отдел экономики,  инвестиционной политики и управления собственностью

7

 

Разработка основных характеристик прогноза бюджета на очередной финансовый год и плановый период

финансовое управление

до 10 августа

 

 

 

8

Рассмотрение на заседании межведомственной комиссии:

 

сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития округа на очередной финансовый год и плановый период;

 

 

 

предложений по основным направлениям бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период;

 

 

 

 

 

 

 

предложений по основным подходам к оценке расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

 

 

 

 

отдел экономики,  инвестиционной политики и управления собственностью

 

финансовое управление совместно с отделом экономики,  инвестиционной политики и управления собственностью

 

главные распорядители средств бюджета городского округа

II-III декада августа

 

межведомственная комиссия

9

 

Разработка нормативных  правовых актов финансового управления:

 о порядке планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год  и на плановый период;

 о перечне и кодах целевых статей расходов, применяемых при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, а также о порядке их применения

финансовое управление

III декада августа

 

главные распорядители средств бюджета

10

Формирование и направление предельных объемов расходов бюджета округа  на очередной финансовый год и плановый период

 

 

финансовое управление

III декада августа

 

главные распорядители средств бюджета

11

Подготовка и направление:

распределения предельных бюджетных ассигнований бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период по кодам бюджетной классификации с расчетами и обоснованиями по ним

 

главные распорядители средств бюджета

III декада августа

 

финансовое управление

 

12

Проработка обоснованности распределения расходов бюджета на очередной финансовый год и на плановый период на исполнение действующих и принимаемых обязательств округа, формирование перечня несогласованных вопросов

 

 

 

 

 

финансовое управление совместно с главными распорядителями средств бюджета городского округа

I декада сентября

 

13

Рассмотрение на заседании межведомственной комиссии:

 

основных параметров проекта бюджета округа на очередной финансовый год и на плановый период, их соответствия требованиям бюджетного законодательства и заключенных соглашений

 

 

проекта бюджетного прогноза округа на долгосрочный период

 

 

 

оценки прогнозных объемов и расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период

 

перечня несогласованных вопросов

 

 

 

финансовое управление

 

 

 

финансовое управление

 

 

финансовое управление

 

 

 

I – II декада сентября

межведомственная комиссия

14

Представление уточненных с учетом решений межведомственной комиссии:

 

показателей социально-экономического развития округа на очередной финансовый год и на плановый период;

 

показателей по земельному налогу

 

распределение объемов расходов;

 

сведений и материалов для подготовки проекта решения о бюджете округа  о бюджете на очередной финансовый год и плановый период

 

администрируемых  доходов и поступлений в местный бюджет на очередной финансовый год и плановый период

 

 

 

 

 

 

 

распределения объемов  расходов бюджета в соответствии с бюджетной классификацией на очередной финансовый год и плановый период;

 

 

 

 

об объемах бюджетных ассигнований (проектировках) муниципального дорожного фонда

 

 

 

 

 

отдел экономики,  инвестиционной политики и управления

собственностью

 

главные распорядители средств бюджета городского округа

 

главные администраторы доходов бюджета округа, главные администраторы источников  бюджета городского округа

 

главные распорядители средств бюджета городского округа

 

 

отдел капитального строительства, транспорта и жкх

 

 

15

Доработка проекта решения о бюджете и прогноза бюджета на очередной финансовый год и на плановый период с учетом рекомендаций Министерства финансов Саратовской области

 

 

 

 

 

финансовое управление

В течение 15 рабочих дней со дня получения заключений (предложений) от Министерства финансов Саратовской области

 

16

Представление  на рассмотрение администрацией:

 

проекта решения о бюджете ЗАТО Михайловский на очередной финансовый год и на плановый период

финансовое управление

 

III декада октября

Администрация городского округа

17

Подготовка материалов для проведения публичных слушаний по проекту решения  о бюджете городского округа на очередной финансовый год и на плановый период

 

 

финансовое управление

 

 

III декада октября

Администрация городского круга

18

Представление проекта решения  о бюджете городского округа на очередной финансовый год и на плановый период для предварительного ознакомления

финансовое управление

за пять дней до рассмотрения проекта решения  о бюджете городского округа на очередной финансовый год и на плановый период

собрание депутатов ЗАТО Михайловский

19

Формирование и представление в финансовое управление реестра расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета на очередной финансовый год и на плановый период  в соответствии с проектом решения  о бюджете городского округа на очередной финансовый год и на плановый период

 

главные распорядители средств бюджета городского округа

до 25 ноября

финансовое управление

 

* Если срок представления информации выпадает на выходной или праздничный день, информация представляется
в первый рабочий день, следующий за указанной датой.».

 

 

Балаковский интернет-центр
Copyright © 2006-2024 ЗАТО - поселок Михайловский
Создание и разрабока сайта: "Балаковский интернет-центр"
Обратная связь с ЗАТО - пос. Михайловский